| 000 | 01822nam a2200313Mu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1265 _d1265 |
||
| 001 | ocn926498142 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20210529143553.0 | ||
| 008 | 050615nuuuuuuuuck 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9586482960 | ||
| 020 | _a9789586482967 | ||
| 040 |
_aCKJAV _bspa _cCKJAV |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.45 Es889 _221 |
| 100 | 1 |
_aEstupiñán Gaitán, Rodrigo. _4aut _eAutor _92270 |
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| 245 | 1 | 0 |
_aControl interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales. Análisis de Informe COSO / _cRodrigo Estupiñán Gaitán |
| 260 |
_aColombia : _bEcoe Ediciones, _c2002. |
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| 300 |
_a360 p. _e+ 1 disco compacto de 4 3/4 plg. |
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| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | 3 | _aLa empresa y los hechos económicos - El control interno en el ambiente empresarial - El control interno por ciclos transaccionales - Evaluación del sistema de control interno - Informe de control interno por el auditor integral - Fraude y error - Análisis de fraudes para su prevención - Las investigaciones especiales en la auditoría forense. Contenido del CD-Rom : Sistema de entrevista - Informes de investigación - Normas internacionales (SAS)- Fraude y error) - Administración del riesgo ante el fraude, la corrupción y el lavado de dinero (técnicas de prevención e investigación) - Fraude y estafa en los negocios - Fraude y estafa con tarjeta de crédito (control y auditoría) - Cuestionario y diagramación para evaluación de control interno. | |
| 650 | 4 |
_aControl interno. _91925 |
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| 650 | 0 |
_aFraudes contables _xPrevención. _92272 |
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| 650 | 0 |
_aAuditoría interna _92273 |
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| 787 | 0 | 8 |
_iTITULO COLECTIVO _tAdministración de Empresas-libros-2005 _w447167 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
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| 945 | _fbks | ||
| 947 |
_n20050615 _p20151024 _m1 _sN |
||
| 948 |
_aCO _bZZ _cckjav _dPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA |
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| 949 |
_ib _xb _h? |
||