01968nam a2200325Mu 4500999001500000001001300015003000600028005001700034008004100051020001500092020001800107040002200125082002100147100005500168245013100223260003900354300004600393504002800439520078300467650002701250650004301277650003001320787007101350942001201421945000801433947002901441948005201470949001201522952010801534 c1265d1265ocn926498142OCoLC20210529143553.0050615nuuuuuuuuck 000 0 spa d a9586482960 a9789586482967 aCKJAVbspacCKJAV04a657.45 Es8892211 aEstupiñán Gaitán, Rodrigo.4auteAutor9227010aControl interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales. Análisis de Informe COSO /cRodrigo Estupiñán Gaitán aColombia :bEcoe Ediciones,c2002. a360 p. e+ 1 disco compacto de 4 3/4 plg. aIncluye bibliografía.3 aLa empresa y los hechos económicos - El control interno en el ambiente empresarial - El control interno por ciclos transaccionales - Evaluación del sistema de control interno - Informe de control interno por el auditor integral - Fraude y error - Análisis de fraudes para su prevención - Las investigaciones especiales en la auditoría forense. Contenido del CD-Rom : Sistema de entrevista - Informes de investigación - Normas internacionales (SAS)- Fraude y error) - Administración del riesgo ante el fraude, la corrupción y el lavado de dinero (técnicas de prevención e investigación) - Fraude y estafa en los negocios - Fraude y estafa con tarjeta de crédito (control y auditoría) - Cuestionario y diagramación para evaluación de control interno. 4aControl interno.91925 0aFraudes contablesxPrevención.92272 0aAuditoría interna9227308iTITULO COLECTIVOtAdministración de Empresas-libros-2005w447167 2ddccBK fbks n20050615p20151024m1sN aCObZZcckjavdPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA ibxbh? 00102ddc40708GENaSSVbSSVcGENd2017-05-03l0o657.45 Es889 e.1p0744sr2017-05-03 00:00:00t1yBK